平成17年度決算状況

更新日:2025年01月31日

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平成17年度会計別決算総括表

一般会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 7,321,798 7,378,639 56,841 100.8
歳出 7,321,798 7,129,198 -192,600 97.4
差引 0 249,441
(翌年度へ繰越)
   
国民健康保険 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 2,167,009 2,278,113 111,104 105.1
歳出 2,167,009 2,066,559 -100,450 95.4
差引 0 211,554
(翌年度へ繰越)
   
老人保健 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 2,062,778 2,028,073 -34,705 98.3
歳出 2,062,778 2,028,072 -34,707 98.3
差引 0 1
(翌年度へ繰越)
   
介護保険 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 1,112,434 1,046,609 -65,825 94.1
歳出 1,112,434 1,026,343 -86,091 92.3
差引 0 20,266
(翌年度へ繰越)
   
土地取得 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 225,844 105,828 -120,016 46.9
歳出 225,844 105,828 -120,016 46.9
差引 0 0    
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 31,130 28,187 -2,943 90.5
歳出 31,130 28,187 -2,943 90.5
差引 0 0    
食と健康の館事業 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 19,297 18,147 -1,150 94.0
歳出 19,297 18,147 -1,150 94.0
差引 0 0    
総括
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 12,940,290 12,883,596 -56,694 99.6
歳出 12,940,290 12,402,334 -537,956 95.8
差引 0 481,262    

一般会計歳入予算科目別構成比

一般会計歳入予算科目別構成比の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
1.町税 3,198,475 43.4
2.地方譲与税 219,774 3.0
3.利子割交付金 16,841 0.2
4.配当割交付金 9,366 0.1
5.株式等譲渡所得割交付金 14,064 0.2
6.地方消費税交付金 217,267 2.9
7.ゴルフ場利用税交付金 36,104 0.5
8.自動車取得税交付金 138,322 1.9
9.地方特例交付金 103,614 1.4
10.地方交付税 1,101,608 14.9
11.交通安全対策特別交付金 4,811 0.1
12.分担金及び負担金 146,801 2.0
13.使用料及び手数料 80,888 1.1
14.国庫支出金 201,518 2.7
15.県支出金 360,870 4.9
16.財産収入 20,924 0.3
17.寄附金 1,816 0.0
18.繰入金 569,710 7.7
19.繰越金 228,846 3.1
20.諸収入 271,320 3.7
21.町債 435,700 5.9
歳入合計 7,378,639 100.0

一般会計歳出予算科目別構成比

一般会計歳出予算科目別構成比の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
1.議会費 110,773 1.6
2.総務費 1,014,374 14.2
3.民生費 1,644,221 23.1
4.衛生費 941,559 13.2
5.労働費 43,563 0.6
6.農林水産業費 646,618 9.1
7.商工費 168,501 2.4
8.土木費 423,662 5.9
9.消防費 412,894 5.8
10.教育費 757,631 10.6
11.災害復旧費 23,646 0.3
12.公債費 935,456 13.1
13.諸支出金 6,300 0.1
歳出合計 7,129,198 100.0

性質別歳出内訳

性質別歳出内訳の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
人件費 1,798,086 25.2
物件費 845,313 11.9
維持補修費 45,975 0.6
扶助費 492,697 6.9
補助費等 1,346,807 18.9
公債費 935,456 13.1
積立金 114,288 1.6
投資及び出資・貸付金 61,046 0.9
繰出金 526,362 7.4
投資的経費 963,168 13.5
普通建設事業費 939,522 13.2
災害復旧費 23,646 0.3
合計 7,129,198 100.0

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