令和2年度決算状況

更新日:2025年01月31日

ページID : 1895

令和2年度会計別決算総括表

一般会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 11,908,223 10,928,615 -979,608 91.8
歳出 11,908,223 10,568,876 -1,339,347 88.8
差引 0

359,739
(翌年度へ繰越)

   
国民健康保険特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 2,318,313 2,148,086 -170,227 92.7
歳出 2,318,313 2,127,197 -191,116 91.8
差引 0 20,889
(翌年度へ繰越)
   
後期高齢者医療特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 341,206 340,320 -886 99.7
歳出 341,206 337,935 -3,271 99.0
差引 0 2,385
(翌年度へ繰越)
   
介護保険特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 1,927,885 1,844,541 -83,344 95.7
歳出 1,927,885 1,748,082 -179,803 90.7
差引 0 96,459
(翌年度へ繰越)
   
土地取得特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 196,056 195,771 -285 99.9
歳出 196,056 195,771 -285 99.9
差引 0 0    
農業集落家庭排水処理施設特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 31,761 30,887 -874 97.2
歳出 31,761 30,887 -874 97.2
差引 0 0    
総括
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 16,723,444 15,488,220 -1,235,224 92.6
歳出 16,723,444 15,008,748 -1,714,696 89.7
差引 0 479,472    

一般会計歳入予算科目別構成比

一般会計歳入予算科目別構成比の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
1.町税 3,130,220 28.6
2.地方譲与税 96,465 0.9
3.利子割交付金 3,019 0.0
4.配当割交付金 17,669 0.2
5.株式等譲渡所得割交付金 16,607 0.2
6.法人事業税交付金 9,033 0.1
7.地方消費税交付金 510,883 4.7
8.ゴルフ場利用税交付金 26,795 0.3
9.自動車取得税交付金 0 0.0
10.環境性能割交付金 19,244 0.2
11.地方特例交付金 26,772 0.3
12.地方交付税 1,445,708 13.2
13.交通安全対策特別交付金 2,658 0.0
14.分担金及び負担金 12,564 0.1
15.使用料及び手数料 74,722 0.7
16.国庫支出金 3,239,570 29.6
17.県支出金 560,524 5.1
18.財産収入 3,400 0.0
19.寄附金 133,322 1.2
20.繰入金 462,964 4.2
21.繰越金 319,430 2.9
22.諸収入 238,246 2.2
23.町債 578,800 5.3
歳入合計 10,928,615 100.0

一般会計歳出予算科目別構成比

一般会計歳出予算科目別構成比の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
1.議会費 101,197 1.0
2.総務費 1,271,511 36.4
3.民生費 2,538,931 24.6
4.衛生費 917,261 9.2
5.労働費 18,931 0.0
6.農林水産業費 263,726 2.8
7.商工費 140,513 1.6
8.土木費 647,414 5.5
9.消防費 491,758 4.8
10.教育費 1,006,842 9.4
11.災害復旧費 5,682 0.0
12.公債費 468,343 4.6
13.諸支出金 0 0.1
歳出合計 10,568,876 100.0

性質別歳出内訳

性質別歳出内訳の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
人件費 1,658,818 15.7
物件費 1,291,504 12.2
維持補修費 59,799 0.6
扶助費 1,076,213 10.2
補助費等 3,717,063 35.2
公債費 480,346 4.5
積立金 656,353 6.2
投資及び出資・貸付金 20,000 0.2
繰出金 856,562 8.1
投資的経費 752,218 7.1
(内)普通建設事業費 748,650 7.1
(内)災害復旧費 3,568 0.0
合計 10,568,876 100.0

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