平成19年度決算状況

更新日:2025年01月31日

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平成19年度会計別決算総括表

一般会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 7,378,731 7,303,538 -75,193 99.0
歳出 7,378,731 7,124,936 -253,795 96.6
差引 0 178,602
(翌年度へ繰越)
   
国民健康保険 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 2,558,826 2,529,403 -29,423 98.9
歳出 2,558,826 2,321,179 -237,647 90.7
差引 0 208,224
(翌年度へ繰越)
   
老人保健 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 1,975,305 1,817,957 -157,348 92.0
歳出 1,975,305 1,817,956 -157,349 92.0
差引 0 1
(翌年度へ繰越)
   
介護保険 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 1,285,735 1,146,450 -139,285 89.2
歳出 1,285,735 1,102,170 -183,565 85.7
差引 0 44,280
(翌年度へ繰越)
   
土地取得 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 208,310 102,104 -106,206 49.0
歳出 208,310 102,104 -106,206 49.0
差引 0 0    
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 25,243 23,661 -1,582 93.7
歳出 25,243 26,661 -1,582 93.7
差引 0 0    
総括
区分 予算現額(千円) 決算額(千円) 比較増減(千円) 比率(%)
歳入 13,432,150 12,923,113 -509,037 96.2
歳出 13,432,150 12,492,006 -940,144 93.0
差引 0 431,107    

一般会計歳入予算科目別構成比

一般会計歳入予算科目別構成比の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
1.町税 3,459,569 47.4
2.地方譲与税 123,819 1.7
3.利子割交付金 16,910 0.2
4.配当割交付金 14,367 0.2
5.株式等譲渡所得割交付金 11,661 0.2
6.地方消費税交付金 223,356 3.1
7.ゴルフ場利用税交付金 35,243 0.5
8.自動車取得税交付金 122,863 1.7
9.地方特例交付金 19,310 0.3
10.地方交付税 848,699 11.6
11.交通安全対策特別交付金 4,703 0.1
12.分担金及び負担金 140,294 1.8
13.使用料及び手数料 90,363 1.2
14.国庫支出金 234,610 3.2
15.県支出金 431,470 5.9
16.財産収入 19,728 0.3
17.寄附金 3,724 0.1
18.繰入金 541,803 7.3
19.繰越金 328,237 4.5
20.諸収入 311,609 4.3
21.町債 321,200 4.4
歳入合計 7,303,538 100.0

一般会計歳出予算科目別構成比

一般会計歳出予算科目別構成比の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
1.議会費 97,426 1.4
2.総務費 1,060,282 14.9
3.民生費 1,752,763 24.6
4.衛生費 907,044 12.7
5.労働費 37,875 0.5
6.農林水産業費 513,950 7.2
7.商工費 138,139 2.0
8.土木費 500,643 7.0
9.消防費 418,348 5.9
10.教育費 800,756 11.2
11.災害復旧費 3,000 0.0
12.公債費 894,710 12.6
13.諸支出金 0 0.0
歳出合計 7,124,936 100.0

性質別歳出内訳

性質別歳出内訳の詳細
科目 決算額(千円) 構成比(%)
人件費 1,771,321 24.9
物件費 968,432 13.6
維持補修費 52,527 0.7
扶助費 579,295 8.1
補助費等 1,270,205 17.8
公債費 894,710 12.6
積立金 175,911 2.5
投資及び出資・貸付金 55,393 0.8
繰出金 527,410 7.4
投資的経費 829,332 11.6
(内)普通建設事業費 826,332 11.6
(内)災害復旧費 3,000 0.0
合計 7,124,936 100.0

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